個(gè)人所得稅預(yù)扣和預(yù)付款申報(bào)表,系統(tǒng)檢測(cè)到您的納稅期限已更改,請(qǐng)同時(shí)更新...
首先查看對(duì)合并收入申報(bào)表最常見(jiàn)的更正。在成功申報(bào)預(yù)提和預(yù)繳全面收入個(gè)人所得稅后,如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或遺漏,則可以使用申報(bào)更正功能來(lái)修改申報(bào)的數(shù)據(jù),然后重新申報(bào)。具體操作步驟1、開(kāi)始更正①輸入預(yù)扣客戶,然后選擇需要更正的“納稅月份”。 ②單擊[綜合收入申報(bào)]進(jìn)入綜合收入申報(bào)界面,然后單擊[4申報(bào)表提交]以查看當(dāng)前的月度申報(bào)狀態(tài)。注意:僅當(dāng)聲明類(lèi)型為“普通聲明”且聲明狀態(tài)為“成功聲明”時(shí),才能啟動(dòng)更正聲明。 ③點(diǎn)擊[校正報(bào)告]按鈕,啟動(dòng)校正報(bào)告功能。 ④點(diǎn)擊[確定],進(jìn)入修正報(bào)告填寫(xiě)界面。注意:1.輸入更正聲明后,系統(tǒng)將提示,在更正聲明成功后,需要每月更正后續(xù)稅期的綜合收入預(yù)扣和預(yù)付款聲明表格。2.開(kāi)始更正時(shí),系統(tǒng)將自動(dòng)導(dǎo)出當(dāng)前有效的申報(bào)記錄,供納稅人保留以備將來(lái)使用,并提示保存路徑(默認(rèn)為桌面)。可以根據(jù)時(shí)間區(qū)分每次導(dǎo)出的備份文件。如果需要取消/啟用此功能,可以在[系統(tǒng)設(shè)置]-[報(bào)告管理]-[正確的報(bào)告?zhèn)浞輂中進(jìn)行設(shè)置。但是,如果由于取消而無(wú)法恢復(fù)原始記錄,則扣繳義務(wù)人承擔(dān)后果。2.填寫(xiě)更正聲明,然后單擊[1填寫(xiě)收入和扣除額],系統(tǒng)提示已糾正過(guò)去的錯(cuò)誤,并且無(wú)法添加人員并修改累積的特殊附加扣除額。選擇需要修改的收入項(xiàng)目。選擇要糾正的人,雙擊相應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)入編輯界面,糾正錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)。
(不允許對(duì)累積的特殊附加扣除額進(jìn)行修改。如果需要修改,則需要去稅務(wù)服務(wù)廳);如果需要?jiǎng)h除,請(qǐng)檢查相應(yīng)的數(shù)據(jù)并將其刪除。注意:如果當(dāng)前報(bào)表的當(dāng)期收入,當(dāng)期扣除額和其他數(shù)據(jù)沒(méi)有錯(cuò)誤,但這僅是因?yàn)樯弦?a style='color:#FF0E0E;' href='http://www.complianceera.com/' target='_blank'>個(gè)稅期屬于更正報(bào)告,并且需要逐月更正,您可以直接跳至[2計(jì)稅]步驟。3.稅額計(jì)算在當(dāng)期納稅申報(bào)表中完成數(shù)據(jù)更正后,單擊[2Tax計(jì)算]重新計(jì)算已更正的稅額(退款)。4.填寫(xiě)附件表[1填寫(xiě)收入和扣除額]如果您填寫(xiě)“稅收扣除額”,“商業(yè)健康保險(xiǎn)”或“稅收遞延退休金保險(xiǎn)”,則需要在[[ 3填寫(xiě)附表]。5.完成申報(bào)表提交和納稅報(bào)告后,通過(guò)[4申報(bào)表提交]功能按照正常的申報(bào)過(guò)程進(jìn)行提交。提交成功后,如果生成了新的申請(qǐng)信息,則可以通過(guò)[稅收支付]菜單完成納稅。如果提示在提交過(guò)程中提交失敗,則在修改提示信息或在稅務(wù)服務(wù)辦公室處理后,應(yīng)重新提交。6.取消更正如果在提交聲明表格前發(fā)現(xiàn)原始聲明數(shù)據(jù)正確無(wú)誤,則可以單擊[取消更正]按鈕以取消更正聲明。但是,成功提交聲明表格后,更正將無(wú)法撤消。如果需要使用原始聲明數(shù)據(jù),則可以查看系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出和備份的原始聲明記錄。重要提醒:1.在稅務(wù)服務(wù)大廳中進(jìn)行更正后,不會(huì)更新預(yù)扣客戶的原始申報(bào)數(shù)據(jù)。需要在[系統(tǒng)設(shè)置]-[報(bào)告管理]-[綜合所得稅計(jì)算]“稅收計(jì)算”中將其設(shè)置為“在線”,以確保可以根據(jù)之后的最新數(shù)據(jù)計(jì)算后續(xù)月份申報(bào)中的累積數(shù)據(jù)。更正聲明。
2.在更正聲明的前一個(gè)月時(shí),應(yīng)逐月更正后一個(gè)月。如果沒(méi)有逐月更正,則在隨后的幾個(gè)月中將無(wú)法獲得正確的累積數(shù)據(jù)。3.在更正前一個(gè)月時(shí),不支持新人員的增加和累計(jì)特殊額外扣除額的修改。如果需要添加或修改它,則需要去稅務(wù)服務(wù)辦公室來(lái)處理它。4.僅允許更正自2019年1月及以后的納稅期間的綜合收入預(yù)扣和預(yù)付款申報(bào)數(shù)據(jù)。5.如果在更正聲明后需要退稅(扣除),則扣繳單位應(yīng)前往稅務(wù)服務(wù)辦公室申請(qǐng)不正確的退稅(扣除)業(yè)務(wù)。6.如果更正月份在稅務(wù)服務(wù)大廳中已更正,或者如果扣繳義務(wù)人沒(méi)有歷史申報(bào)數(shù)據(jù),則需要前往稅務(wù)服務(wù)大廳進(jìn)行更正。7.為了避免由于糾錯(cuò)而丟失原始記錄,每次啟動(dòng)更正時(shí),系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出當(dāng)前有效的聲明記錄指定路徑(默認(rèn)為桌面),以供扣繳單位保留以備將來(lái)使用采用。可以根據(jù)時(shí)間區(qū)分每次導(dǎo)出的備份文件。
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