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公司前期墊付資金會計分錄

2023-03-30 13:30:38深圳會計培訓

在日常業務過程中,會發生預付經濟業務。會計上如何處理預收賬款?你們都知道預付款相關的會計分錄是怎么做的嗎?想必有很多朋友更關心這些會計知識,不了解這些會計處理。有興趣可以參考下面這篇文章。

1.預付運費支付時的會計分錄

借方:其他應收賬款-XX單位

貸款:銀行存款

2.收回預付運費時的會計分錄

借方:銀行存款

貸:其他應收賬款-XX單位

應計時間:

借:管理費

貸款:應付員工實際工資

付款時間

借:發員工工資。

貸款:庫存現金

回答:員工應該如何處理公司墊付的錢的賬目?根據不同情況,有以下幾種賬務處理。

1.員工回來要自己報銷差旅費,直接付現金。

借:管理費-差旅費

貸款:庫存現金

2.員工出差回來,到月底或者隔一個月才給錢報銷。

借:管理費-差旅費

貸款:其他應付款-員工

當償付被支付時

借:其他應付款-員工

貸款:庫存現金

3.經常出差的員工提前領取備用金,出差使用備用金不足以墊付自己的資金,所以會在財務上報銷。

(備用金定為1000元,出差花了1500元,我自己出了500元)。

收到備用金時

借:其他應收款-員工

貸款:庫存現金

當我回來報銷時

借:管理費-差旅費

借:其他應收款-員工

貸款:庫存現金


希望本篇文章能夠對正準備參加

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