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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅金會(huì)計(jì)分錄,稅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄的結(jié)轉(zhuǎn)與調(diào)整
2024-07-04 08:43:42 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂(lè)佳 丨 閱讀量:4348
內(nèi)容摘要:結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅金會(huì)計(jì)分錄的詳細(xì)說(shuō)明結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅金是指企業(yè)在納稅申報(bào)過(guò)程中,將已經(jīng)支付的進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,計(jì)算出應(yīng)納稅額或應(yīng)退稅額的過(guò)程。結(jié)...
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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅金會(huì)計(jì)分錄的詳細(xì)說(shuō)明
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅金是指企業(yè)在納稅申報(bào)過(guò)程中,將已經(jīng)支付的進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,計(jì)算出應(yīng)納稅額或應(yīng)退稅額的過(guò)程。
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅金的會(huì)計(jì)分錄需要根據(jù)企業(yè)的具體情況而定,一般分為以下幾種情況:
情況一:進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額(應(yīng)退稅)
- 借:應(yīng)退增值稅
- 貸:應(yīng)交增值稅
在這種情況下,企業(yè)支付的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,即應(yīng)向稅務(wù)部門申請(qǐng)退稅。
情況二:銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額(應(yīng)補(bǔ)稅)
- 借:應(yīng)交增值稅
- 貸:應(yīng)交增值稅差額
在這種情況下,企業(yè)支付的銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,即應(yīng)向稅務(wù)部門補(bǔ)交稅款。
情況三:進(jìn)項(xiàng)稅額等于銷項(xiàng)稅額(無(wú)需補(bǔ)退稅)
- 借:應(yīng)交增值稅
- 貸:無(wú)
在這種情況下,企業(yè)支付的進(jìn)項(xiàng)稅額等于銷項(xiàng)稅額,不需要補(bǔ)交或退還稅款。
舉例說(shuō)明
假設(shè)某公司在某一納稅期間的進(jìn)項(xiàng)稅額為10000元,銷項(xiàng)稅額為8000元。
根據(jù)以上情況,可以得出該公司需要補(bǔ)交的增值稅為2000元,會(huì)計(jì)分錄為:
- 借:應(yīng)交增值稅(2000元)
- 貸:應(yīng)交增值稅差額(2000元)
通過(guò)以上會(huì)計(jì)分錄,公司將應(yīng)補(bǔ)交的增值稅記錄在應(yīng)交增值稅賬戶中。

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