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繳納并分配電費會計分錄

2023-02-17 10:04:17深圳會計培訓(xùn)

  小編今天給大家?guī)淼氖欠峙浔驹码娰M要如何進(jìn)行賬務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容,文章中給大家詳細(xì)講解了分配本月電費會計分錄怎么做,同時也為大家補充了支付上個月的水電費的賬務(wù)處理的內(nèi)容,想要了解的同學(xué)一起來看看吧。希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>

  答:對于支付本月電費,其會計分錄可以這樣做:

  1、如果取得電費發(fā)票,

  借:管理費用--電費

  貸:銀行存款

  2、如果沒有取得電費發(fā)票,

  借:預(yù)付賬款--電費

  貸:銀行存款

  小編相信這是不少會計人士的第一反應(yīng),不過,也可以這樣考慮:

  1、繳納電費

  借:生產(chǎn)成本/制造費用/管理費用

  貸:銀行存款

  2、結(jié)轉(zhuǎn)分配電費(假定本月無在產(chǎn)品)

  (1)借:產(chǎn)成品

  貸:生產(chǎn)成本/制造費用

  (2)結(jié)轉(zhuǎn)管理費用

  借:本年利潤

  貸:管理費用

  答:首先,根據(jù)權(quán)責(zé)任發(fā)生制原則,上月發(fā)生的水電費,應(yīng)該在當(dāng)月計入費用,如果上月發(fā)票已結(jié)算,但未付款,即形成"應(yīng)付賬款",那么本月支付會計處理分錄為:

  借:應(yīng)付賬款

  貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

  如果上月發(fā)票未結(jié)算,則應(yīng)該計提當(dāng)月費用,借記管理費用/銷售費用/制造費用-水電費,貸記"預(yù)提費用-水電費"、"其他應(yīng)付款-計提水費",本月付款會計處理分錄為:

  借:預(yù)提費用-水電費/其他應(yīng)付款-計提水電費

  貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

  以上就是小編整理的分配本月電費會計分錄怎么做的相關(guān)內(nèi)容啦,如果同學(xué)們還有什么問題的話可以向我們的在線答疑老師進(jìn)行咨詢,如果如果同學(xué)們希望了解其他方面的會計知識的話可以加入群聊,與其他同學(xué)探討的同時也有不定時干貨福利分享哦。


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