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進項費用會計分錄

2023-02-16 10:06:01深圳會計培訓(xùn)

  進項發(fā)票可以理解為增值稅中列計進項稅額的發(fā)票,企業(yè)收到進項發(fā)票,抵扣進項時,應(yīng)計入應(yīng)交稅費科目核算,相關(guān)會計分錄怎么做?

  收到進項發(fā)票如何做會計分錄

  1、企業(yè)購進原材料或支付費用取得專票認證后,其會計分錄為:

  借:原材料(或費用之類的科目)

  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)

  貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)

  2、企業(yè)抵扣進項時,其會計分錄為:

  借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

  貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)

  增值稅中列計進項稅額的發(fā)票叫做進項發(fā)票。納稅人購進貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù),所支付或者負擔(dān)的增值稅額為進項稅額。納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),按照銷售額和條例規(guī)定的稅率計算并向購買方收取的增值稅額,為銷項稅額。

  進項稅額會計分錄怎么做?

  借:原材料/庫存商品/固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)等

  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)

  貸:銀行存款/應(yīng)付賬款

  進項稅額的計算公式:進項稅=購買價格×增值稅稅率。通常購貨時購買價格都是包含增值稅的價格,計算進項稅額時,要先換算成不含稅價:不含增值稅價格=含稅價/(1+增值稅稅率)。

  收到增值稅專用發(fā)票的會計分錄

  1、企業(yè)為一般納稅人時,收到增值稅專用發(fā)票的分錄為:

  借:庫存商品(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計入對應(yīng)科目)

  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)

  貸:銀行存款/應(yīng)付賬款

  2、企業(yè)為小規(guī)模納稅人時,收到增值稅專用發(fā)票的分錄為:

  借:庫存商品(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計入對應(yīng)科目)

  貸:銀行存款/應(yīng)付賬款


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