稅務(wù)退增值稅稅會(huì)計(jì)分錄_退還增值稅的稅務(wù)會(huì)計(jì)分錄
稅務(wù)退增值稅稅會(huì)計(jì)分錄
稅務(wù)退增值稅是指企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)將已繳納的增值稅退還的一種情況。一般而言,稅務(wù)退增值稅可以分為兩種情況:
- 發(fā)生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的情況下,企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還差額;
- 發(fā)生增值稅免稅項(xiàng)目或抵扣項(xiàng)目的情況下,企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還相應(yīng)的稅款。
下面是稅務(wù)退增值稅的兩個(gè)具體示例:
示例一:
某公司于某年度發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額為100,000元,銷項(xiàng)稅額為80,000元,差額為20,000元。該公司向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還差額稅款。
會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)收賬款(或其他應(yīng)收款) 20,000元
貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 20,000元
此分錄表示企業(yè)應(yīng)收到20,000元的退稅款項(xiàng),同時(shí)減少應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的金額。
示例二:
某公司銷售一批免稅產(chǎn)品,免稅項(xiàng)目金額為10,000元。該公司向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還對(duì)應(yīng)的稅款。
會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)收賬款(或其他應(yīng)收款) 1,000元
貸:應(yīng)交增值稅-免稅銷售額 1,000元
此分錄表示企業(yè)應(yīng)收到1,000元的退稅款項(xiàng),同時(shí)減少應(yīng)交增值稅-免稅銷售額的金額。
以上為稅務(wù)退增值稅稅會(huì)計(jì)分錄的詳細(xì)說(shuō)明和示例。






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