員工出差期間因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用可憑相關(guān)合法票據(jù)報銷,超過差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的不予報銷。今天,企業(yè)名稱。com為員工報銷差旅費(fèi)編制了會計分錄和相關(guān)報銷程序。我們一起來了解一下吧。
報銷差旅費(fèi)和補(bǔ)充現(xiàn)金會計分錄
出差回來,報銷差旅費(fèi),現(xiàn)金補(bǔ)齊差額,做如下分錄:
借:管理費(fèi)(差額)
貸款:其他應(yīng)收款
庫存現(xiàn)金(差額)
案例分析:員工小王報銷6500元差旅費(fèi),支付500元現(xiàn)金。會計分錄應(yīng)該做些什么呢?
借方:管理費(fèi)6500。
貸:其他應(yīng)收款6000
手頭現(xiàn)金500
差旅費(fèi)報銷的具體流程
1.提供合法票據(jù)
報銷差旅費(fèi)必須先提供合法票據(jù),票據(jù)必須填寫完整。主要包括單位名稱(姓名)、日期、單價、金額、停留天數(shù)、填票人。
2.填寫批準(zhǔn)表格
填寫“員工出差五定審批表”,主要包括姓名、出差時間、出差任務(wù)、要去的地方、交通工具、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
3.附上會議通知。
參加會議的,應(yīng)附領(lǐng)導(dǎo)簽批的會議通知。
4.填寫差旅費(fèi)報銷單
填寫差旅費(fèi)報銷單,主要包括姓名、出差天數(shù)、出差原因、出差日期、起止日期、起止地點(diǎn)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等。
5.回顧
將填好的報銷單提交給統(tǒng)計部審核。審核無誤后,提交財務(wù)審核。然后,經(jīng)理將核實(shí)后的差旅費(fèi)報告提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
6.將報銷提交給財務(wù)部
注意事項(xiàng):
1.對于公司的出差補(bǔ)貼,如果實(shí)行合同制,你必須提供住宿發(fā)票和餐飲發(fā)票。未提供的,計入個人工資收入。
2.出差人員所附文件必須由經(jīng)理、會計部和財務(wù)部簽字,并由負(fù)責(zé)人簽字。
剩下的差旅費(fèi)怎么處理?
報銷差旅費(fèi)所需的原始憑證
差旅費(fèi)是指出差期間因工作需要發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等雜項(xiàng)費(fèi)用。員工報銷差旅費(fèi)所需的原始憑證:
1.差旅費(fèi)報銷單;
2.收據(jù);
3、入賬單等。
差旅費(fèi)報銷原則
1.員工出差應(yīng)事先親自申請,并獲得其直接上級的批準(zhǔn)。未獲得事先批準(zhǔn)的費(fèi)用不予報銷。
2.差旅費(fèi)必須控制在各部門總預(yù)算之內(nèi),超出預(yù)算的不得花費(fèi)。
3.擅自改變旅游行程者,不予報銷。
差旅費(fèi)報銷范圍:交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、通訊費(fèi)、雜費(fèi)。
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