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10轉(zhuǎn)2會計分錄

2023-04-26 11:28:12深圳會計培訓(xùn)

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是指那些按照稅法規(guī)定不能抵扣,但在購買時已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。下面是小編對進(jìn)項稅轉(zhuǎn)賬的會計處理。我們一起來了解一下吧。

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)讓如何做賬?

借方:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本/應(yīng)付職工薪酬/其他應(yīng)收款。

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額)

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)移涉及哪些情況?

1.納稅人已抵扣進(jìn)項稅額的貨物、勞務(wù)和服務(wù)用于免稅項目、集體福利和個人消費(fèi)的,已抵扣的進(jìn)項稅額應(yīng)從當(dāng)期進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出。不能確定進(jìn)項稅額的,應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)期實際成本計算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額。

2.納稅人購進(jìn)的貨物因管理不善發(fā)生被盜、丟失、發(fā)霉、變質(zhì)等情況的,已抵扣的進(jìn)項稅額應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出。

進(jìn)項稅是什么意思?怎么算?

納稅人購買貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)所支付或者承擔(dān)的增值稅,稱為進(jìn)項稅。進(jìn)項稅是已經(jīng)繳納的錢。在作會計分錄時,應(yīng)將其記入借方。

進(jìn)項稅計算公式:進(jìn)項稅=(外購原材料、燃料、動力)*稅率。

月末進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄

1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅:

借方:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

2.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅(即購銷差價):

借方:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

3.實際支付時

借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

貸款:銀行存款

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以上都是關(guān)于進(jìn)項稅轉(zhuǎn)移如何核算的問題。更多時事通訊信息請關(guān)注河南人事考試網(wǎng)頻道。

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