這篇文章是關(guān)于出差餐費報銷的。分錄應(yīng)該怎么做?本文詳細介紹了稅務(wù)官員分錄,在工作和學習期間如何報銷伙食費。財稅知識,我們堅信你可以解決出差的餐費報銷問題。分錄應(yīng)該怎么做?財稅學習和工作問題。
出差吃飯報銷的分錄,呢?
員工出差產(chǎn)生的餐飲費用一般分為以下兩種情況。
1、因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的伙食費,應(yīng)
計入招待費,賬務(wù)處理如下:借:管理費——業(yè)務(wù)招待費
貸款:現(xiàn)金等。
2.因出差人員自身需要發(fā)生的餐飲費用應(yīng)計入差旅費,賬務(wù)處理如下:
借:管理費-差旅費
貸款:現(xiàn)金等。
注:如果公司的招待費過大,可以考慮所得稅匯算清繳。第一種情況可以在第二種情況下處理。
填寫差旅費報銷單:的說明
1.部門:填寫商旅人員所在的部門。商務(wù)旅行者的姓名填寫在“商務(wù)旅行者”一欄中。
2.出差日期:填寫出差開始到結(jié)束的日期。
3.出差原因:包括目的和主要出差,填清楚就行了。
4.報銷日期是:也就是填寫這張報銷單的具體日期。
5.在費用欄:中填寫實際金額。
6.填寫報銷單時,建議用黑色或藍色墨水書寫,注意不要涂改。
7.完成報銷單后,右邊的總數(shù)等于下面的總數(shù)。總額用小寫,報銷總額用大寫。
8.當?shù)亟煌ā⒆∷蕖⒀a貼按照公司具體報銷制度填寫。
9.差旅費報銷單應(yīng)根據(jù)出差次數(shù)填寫。對于一次出差,應(yīng)填寫相應(yīng)的差旅費報銷單。如果您連續(xù)幾天出差,您可以在當天填寫差旅費報銷單。
公司員工聚餐的分錄's費用呢?
公司員工的餐費可以記入“應(yīng)付職工薪酬-福利費”或“管理費用-福利費”。
賬務(wù)處理如下:
借:管理費-福利費
貸款:應(yīng)付職工薪酬-福利費
借:支付員工工資-福利費
貸款:庫存現(xiàn)金(銀行存款)
如果是生產(chǎn)部門的工人聚餐,會計分錄一般是3360。
借:制造費用-福利費
貸款:庫存現(xiàn)金
如果是職能部門,會計分錄為:
借:管理費-福利費
貸款:庫存現(xiàn)金
如果是為銷售部門的人舉辦的晚宴,會計分錄如下。
借:銷售費用-福利費
貸款:庫存現(xiàn)金
以上信息是我們?yōu)槌霾顖箐N餐費的分錄,做的?這個問題的詳細回答。我相信出差報銷餐費的會計分錄,再也不會頭疼了。唯一頭疼的可能是員工在填寫差旅費時,會出現(xiàn)細節(jié)錯誤。建議把填寫報銷單的要求一一列出來,告知每一個需要報銷的人。
以上是關(guān)于《出差的餐費報銷的分錄怎么做?》財稅知識的完整解讀。會計朋友如果在學習《出差用餐報銷分錄怎么辦?如果你有相關(guān)的財稅問題,可以留言評論你在評論區(qū)的學習問題
滴水穿石,會計職稱考試如歌。歲月要無悔,乘風破浪才能贏得歲月。有時候,你怎么能讀得這么別扭呢?簡而言之,就是為了會計職稱考試。