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關(guān)閉賬戶銀行余額會計分錄

2023-04-18 11:01:40深圳會計培訓(xùn)

對公賬戶余額和賬面余額不符怎么處理?

賬面金額與銀行存款金額之間往往存在差異,這通常是由于公司或銀行存在未達(dá)賬項造成的。需要編制余額調(diào)節(jié)表。由于剛剛交給會計公司,應(yīng)該盡快核實,以便和會計公司劃清責(zé)任。

另外,之前的對賬差異可以咨詢會計公司。

首先要拿到各個銀行的余額表,與企業(yè)銀行逐一核對銀行對賬單,找出未達(dá)賬項,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。調(diào)整后的余額應(yīng)該是雙方一致的,但這并不代表銀行日沒事,我們也要逐一落實未達(dá)賬項,看看有沒有票據(jù)支出。

其次,銀行余額與銀行對賬單不一致是正常的,主要看是否有未達(dá)賬項如果前任沒有進(jìn)行調(diào)整,他應(yīng)該先努力調(diào)整未達(dá)賬項。賬面銀行存款余額與實際銀行存款之間的差異可能是由于企業(yè)的多計或漏記銀行賬戶,即企業(yè)出現(xiàn)。也可能是銀行漏記或多計劃,即銀行出現(xiàn)在時間差,此時不是企業(yè)。

最后準(zhǔn)備一張調(diào)整憑證,把金額寫在憑證號上。XX年3月:調(diào)整年。會計分錄是:

借:庫存現(xiàn)金,借:銀行存款。

以上就是如何處理對公賬戶余額和賬面余額不一致的問題。希望能幫到你這個問題的答案。想了解更多會計實務(wù)和稅務(wù)實務(wù)知識,可以關(guān)注“”,進(jìn)入會計實務(wù)交流群免費答疑。


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