這篇文章是關(guān)于免稅賬務(wù)小微企業(yè)增值稅的會(huì)計(jì)知識(shí),在這篇文章中,免稅賬務(wù),會(huì)計(jì)朋友企名網(wǎng)為您詳細(xì)介紹了小微企業(yè)增值稅的知識(shí),或許可以幫助您解決免稅賬務(wù)小微企業(yè)增值稅的財(cái)稅問題
小微企業(yè)增值稅免稅賬務(wù)處理
財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)文件規(guī)定,小微企業(yè)取得銷售收入時(shí),應(yīng)當(dāng)按照稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅,確認(rèn)為應(yīng)納稅款。當(dāng)滿足增值稅制度規(guī)定的免征增值稅的條件時(shí),相關(guān)的應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
20號(hào)公告第6號(hào)規(guī)定,小規(guī)模納稅人繳納增值稅、消費(fèi)稅、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),以及增值稅和消費(fèi)稅所附的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加,原則上按季申報(bào)。
一是季度申報(bào)時(shí)才知道標(biāo)準(zhǔn)是否免征增值稅;
第二,個(gè)稅是季度申報(bào),但報(bào)表是月度,所以月度賬務(wù)處理很正常;
第三,30/9萬元免征增值稅,不是直接免征,而是在達(dá)標(biāo)后免征。不知道是不是每個(gè)月都會(huì)免!
第四,平時(shí)賬目清楚,以后會(huì)更“舒服”!
第五,對(duì)財(cái)稅從業(yè)人員的一個(gè)基本要求就是“精”!
賬務(wù)處理推薦如下:
1.每月取得銷售收入時(shí),應(yīng)按照稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅,確認(rèn)為應(yīng)納稅款。
借記:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款等科目。
貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入/固定資產(chǎn)清理/工程結(jié)算等科目。
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅
按照機(jī)構(gòu)所在地城市維護(hù)建設(shè)稅適用稅率和教育費(fèi)附加率,計(jì)算計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。
借:稅和附加費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅。
應(yīng)交稅金——應(yīng)交教育費(fèi)附加
應(yīng)交稅金——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加。
2.季度申報(bào)時(shí),滿足增值稅制度規(guī)定的免征增值稅條件時(shí),相關(guān)應(yīng)納增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益,建議轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”明細(xì)科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸款:營業(yè)外收入
需要提醒的是,相關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益,不包括當(dāng)期未收回全部專用發(fā)票或未按規(guī)定開具紅色專用發(fā)票而開具增值稅專用發(fā)票時(shí),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅。
3.季度末,在滿足增值稅制度規(guī)定的免征增值稅條件時(shí),沖減當(dāng)季計(jì)提的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi),作相反的會(huì)計(jì)分錄。
借:稅費(fèi)(紅色)
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅(紅色)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加(紅色)
應(yīng)交稅金——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加(紅色)
需要提醒的是,沖回的城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加不包括主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在未收回全部專用發(fā)票或未按規(guī)定開具專用紅字發(fā)票的當(dāng)期開具增值稅專用發(fā)票時(shí)計(jì)算繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加。
免稅賬務(wù)小微企業(yè)增值稅加工如上所述,3萬元以下可免征增值稅。至于其他稅費(fèi),如教育費(fèi)附加、城建稅等,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。其他稅費(fèi)相關(guān)問題請(qǐng)關(guān)注會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)更新!
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一般貿(mào)易轉(zhuǎn)加工。
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